这个月开了一张红冲的票,然后又开了一张相同的票,但税务申报时,我导入的只有重开的那张票的税额,红冲的怎么没有? 3月开的那张在3月申报的时候已经交了增值税了,我4月红冲掉,然后重新开一张应该是对冲的,不应该在交增值税的啊 这个月显示还是要缴纳增值税怎么回事? 老师这个怎么申报?

mcs
于2019-05-06 15:02 发布 959次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-06 16:01
你看下你4月份的红字发票是不是上传了,不是离线的吧
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你好!这个你是增加了收入吗?
2024-04-28 18:55:52
您好,是税负低了,让补缴一部分增值税,怎么申报比较好?
2024-04-28 18:49:00
主表填写这个就可以
附表二0申报
2023-01-06 21:16:21
你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
你好,你勾选的发票和申报的不一致吗?
2022-04-01 08:36:11
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2019-05-06 16:14
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2019-05-07 09:31