送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-05-07 10:35

如果业务发生于五一之后,则开票错误,需要按照规定程序红冲、重开。

梦里 追问

2018-05-07 10:44

我们把货在4.28已经给她了,但是钱没给,5月给他开发票税率还是17和11可以吗

岳老师 解答

2018-05-07 11:05

这是五一之前业务,可以开具原税率发票。据税务总局的发文 关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号 
九、一般纳税人在增值税税率调整前已按原适用税率开具的增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,按照原适用税率开具红字发票;开票有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。 
一般纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当按照原适用税率补开。

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