送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-09 14:25

您好,暂估的时候你是怎么做的呢?

溫柔以待 追问

2024-07-09 15:50

借 原材料 贷 应付暂估

东老师 解答

2024-07-09 15:51

借应付账款暂估 贷原材料

溫柔以待 追问

2024-07-10 10:56

但是原材料已经很早之前就买回来了啊 入库出库结转成本都做完了

东老师 解答

2024-07-10 10:57

这个只是暂估,等你的发票来了以后。冲销暂估再按照发票做账就行了。

溫柔以待 追问

2024-07-10 10:58

是的 但是问题是现在发票来不了了   怎么做账?

东老师 解答

2024-07-10 10:59

如果说发票来不了了的话就正常结转成本,只是没有发票的话不能税前扣除。

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相关问题讨论
借 原材料 贷 应付暂估
2024-07-09 15:50:48
同学你好 那你这个要调增哦
2022-04-27 15:41:49
发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
2023-09-12 11:03:48
你好 需要暂估入账
2022-01-27 09:40:00
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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