老师,商务楼租给公司用,收到租金,也在这公司拿工资, 问
你好是的,现在并在一起申报的 答
我问下他那个子公司分公司合并以后实收资本,债权 问
你好,除了内部交易会减少,其余的不会 答
老师,营业外支出,在主表上已经列支了,调整表上还要 问
你好营业外支出具体是什么内容? 答
老师你好,我们是自动化软件开发企业,我们给供应商 问
你好,这个如果为你们开发自动化软件用了就属于的 答
请问3079900000000000000这个税收分类编码现在是 问
你好, 2026-05-30 起最新编码合并后大类简称:生产生活服务!你们不可以开具 答


老师 我看了一下本其的企业所得税申报 本月的利润总额14万 预缴企业所得税只有5000多 结果显示应交企业所得税为0 是怎么回事呢 不是应交补缴1000多么
答: 您好,你看一下前期是不是有未弥补亏损,这个
老师,申报第四企业所得,实际应交的企业所得税减去减免得减去预交的,为啥最后不显示应交的企业所得税呢
答: 你好,你这个之前预缴比较多,这样减掉出来是负数,所以不需要再交了,。=111526.89-100374.2-11394.5
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)第四季度申报缴纳了企业所得税。后面发现有错误就更正了企业所得税申报表。就 该季度就不用缴纳企业所得税。该笔预缴的所得税费用再年度汇算清缴的时候怎么填
答: 你好主表 本期实际已缴纳里面填写 这个是自动的
固定资产一次性扣除政策,如果去年度汇算在资产折旧摊销表中填报一次性扣除了,那么今年一季度预交企业所得税申报中还要调增一季度账面计提的累计折旧吗?还是说等今年度汇算的时候才做调整?
老师, 请问下23年企业是亏损的,24年因为有异地项目有预缴企业所得税100元,24年也是亏损了的,现在要将24年企业所得税申报预缴的100元平账,最后所得税为0如何调所得税算年度申报表
21年计提企业所得税,借企业所得税 贷应交税金—应交企业所得税 缴纳时 借应交税金—应交企业所得税 贷:银行存款 22年5月申请21年企业所得税退税分录应该怎么做,小企业会计准则









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Lily 追问
2024-07-09 14:11
小锁老师 解答
2024-07-09 14:11
Lily 追问
2024-07-09 14:12
小锁老师 解答
2024-07-09 14:12