送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-09 12:09

您好,计入营业外收入就成

Ctrl 追问

2024-07-09 12:13

借银行存款 贷营业外收入?

东老师 解答

2024-07-09 12:13

对,没错的,就是这么做的

Ctrl 追问

2024-07-09 12:35

但是这个是我们当时那个测试POS机的费用,就是试试看能不能行,这个计入营业外收入可以吗?现在记了,到时候我还得就是冲一下还回去,我看银外收入里边不包括这一项吧,应该。

东老师 解答

2024-07-09 12:36

这个钱是谁转给你们的?

Ctrl 追问

2024-07-09 12:39

这个钱是我同事转的呀,当时我们POS机拿回来之后,然后不知道能不能用,所以先测试一下,就就转了200块钱试试行不行。

东老师 解答

2024-07-09 12:39

正常来说这个钱应该还是得还给对方,对吧?

Ctrl 追问

2024-07-09 12:45

是的,要还的,我只是这个月没还上,第二个月才还的,但是我做账的时候发现刚开始做错了,然后现在也不知道怎么做。我写的是借银行存款贷财务费用,但是财务费用那一栏儿,它不能写在贷方呀,它只能写在借方,在把这个账做一下,先收到这笔钱,因为我银行存款里边儿增加了嘛,然后等到下个月时候我再充一下还给就是给同事打过去。

东老师 解答

2024-07-09 12:46

错误的这么写,借银行存款 贷财务费用
正确的是借银行存款  贷其他应付款
调整  贷其他应付款 贷财务费用负数

Ctrl 追问

2024-07-09 12:52

后面调整是啥意思  老师

东老师 解答

2024-07-09 12:53

就是做错了,调整会计分录的意思

Ctrl 追问

2024-07-09 13:09

借方写银行存款,贷方到底写其他应付款还是财务费用呢?如果是写贷财务费用的话,那个负数是不是应该写的,借的位置还是什么位置呀?

东老师 解答

2024-07-09 13:11

借方你不用管,贷方把财务费用换成其他应付款就行。

Ctrl 追问

2024-07-09 13:23

然后给同事支付的时候再换成借其他应付款 贷银行存款是吧

东老师 解答

2024-07-09 13:23

对,报销的时候这么做账就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,计入营业外收入就成
2024-07-09 12:09:44
公户扣年费
2018-04-09 15:47:12
你好,借:管理费用 贷;银行存款
2018-04-09 15:53:36
民非组织吗 筹资费用里面
2019-08-20 17:38:57
你好,是的,没有利息收入一级科目 的
2017-04-05 15:34:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...