审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费, 问
老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出 答
老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答


老师,如果我按银行回单记账,一开始就记借:应付账款,贷银行,这个科目,但是发现他是充值或者服务费,我还是可以一直使用这个科目吗还是怎样?
答: 还可以一直使用这个科目
老师,你们往来账里应付账款里有一笔钱,其实是我们已经付了,没有银行回单,估计是现金给的,现在应付里一直有这一笔钱,我们做账的人想把它给做平了,现在怎么做
答: 你好,你要先确定是怎么付的,如果是现金借其他应付款 贷库存现金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司购进货物,有银行回单,有专票,做分录的时候,是借:原材料 进项 贷:银行存款 还是 借:原材料 进项 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款, 如果同时有好几家材料专票,有银行回单的,要怎么做的
答: 最后一个比较好,这样方便对账。






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一二三四五毛 追问
2024-07-04 14:16
小林老师 解答
2024-07-04 14:18
一二三四五毛 追问
2024-07-04 14:21
小林老师 解答
2024-07-04 14:22
一二三四五毛 追问
2024-07-04 14:25
小林老师 解答
2024-07-04 14:52
小林老师 解答
2024-07-15 18:43