老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

单位有两笔差旅费,都是同月发生的,一笔是两人出差(甲100元,乙120元),另一笔是其中一人出差乙110元,报销时银行存款的打款金额分两笔付款甲100元;乙230元。记账凭证的会计分录可以做一张吗?借:管理费-差旅费 330元;贷:银行存款 100元 银行存款 230元。
答: 如果是同一次出差,可以一起报销处理。如果不是同一次出差,需要分开报销处理
有两笔分录合到一起怎么弄?例如:管理费用—差旅费30 贷:银行存款30 管理费用—差旅费35 贷:银行存款35 合到一起是不是?(管理费用—差旅费30 管理费用—差旅费35 银行存款65 )
答: 是的,可以这么写,可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
会计记账,一张报销单,银行转账付给甲差旅费100,付给乙公司飞机票2000,分录要借管理费2100,贷银行存款2100 。还是银行存款100 银行存款2000。要分开记么?
答: 借管理费用2100 贷银行2100 就可以


雪婧 追问
2018-05-04 17:44
江老师 解答
2018-05-04 17:45
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2018-05-04 18:00