老师,你好,公司和个人成立了新的公司,公司这边替新 问
不能的,必须要先打款到公司备注投资款,公司再支付 答
老师,有没有银行日记账软件模板,要带余额汇总表的 问
你好,我有自己设置的但是不是软件是表格 答
商贸公司租赁办公场地租赁费和装修场地的装修费 问
装修合同符合《民法典》是建设工程合同交印花税 答
一般纳税人开9%普票,进项可以抵扣吗? 问
是,一般纳税人开9%普票,进项可以抵扣 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答

老师,更正凭证是不是只正错误的,比如借:管理费用,贷:银行存款,管理费用错了,我就只是更正管理费用是不是
答: 你好,是的,只更正错误的科目就可以的这个
一张凭证 借:管理费用-税费 3.78 管理费用-税费 379.51 贷:银行存款 383.29 有没有问题
答: 你好,内帐可以这样处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
二月份有一笔凭证做错了,原凭证 借 管理费用 贷 银行存款,要把它调整为 借 待摊费用 贷 银行存款,需要怎么操作
答: 冲销X年2月X号凭证 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 更正X年2月X号凭证 借:长期待摊费用 正数 贷:银行存款 正数
老师,您好,请问我有一个凭证需要改一下摘要8月份的凭证,但是已经结账了,是多借一贷,借:管理费用-业务提成 管理费用-业务提成 贷:银行存款 ,如果我要是调账的话该怎么调?做在10月份凭证里。
做错了个凭证“借管理费用 贷银行存款” 正确的凭证应该是“借管理费用 借应交税费-进项税 贷银行存款”可以这样改回来吗:摘要补xx号凭证 借应交税费 贷管理费用
老师 我在做凭证时,有个凭证的金额金额做错了,本来是借:管理费用 5253 贷:银行存款 5253 。结果金额全部录成了5100。导致银行存款我的账比银行存款多153元。但我做了结转。怎么办啊?








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