我公司为一般纳税人,本月已开发票100万,已经计提了增值税附加税11891.89元,现在这些增值税已全部有进项税额抵扣了,那就附加税我们也不用交了,对吧?。那我已经计提的这个附加税11891.89元应该记入哪个科目呢?分录该怎么做?
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于2018-05-04 16:04 发布 706次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!是的。你计提应该按实际应交的增值税的比例来计提。
你现在红字冲减计提的分录就好了
2018-05-04 16:05:41

附加税按你本月实际缴纳的增值税额申报
2019-01-17 13:20:38

你好 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款。 你作废了 会退税给你们 就不计提了
2020-07-03 11:58:44

是的,先按开错的申报。本月再开负数发票更正
2022-04-08 14:44:57

你好; 先 开的发票 按你开票错误的税率先报; 用进项税抵扣 ;到时 你 红冲后在开正确的; 多缴纳的税费 申请退税
2022-04-08 16:19:21
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