送心意

黄陆壹老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-07-03 12:43

两种方法,一票到的部门是相应冲回暂估,稍后按发票正确入账。二是等待发票到齐后再统一全部冲回暂估,再按全部发票入账

聪慧的电脑 追问

2024-07-03 14:16

到的那一部分可以先不冲暂估,等票到齐后再入账吗?

黄陆壹老师 解答

2024-07-03 14:30

可以先不冲回,等全部票到齐再一次性冲回做账

聪慧的电脑 追问

2024-07-03 14:33

之前是借主营业务成本贷应付账款,票到后冲这笔分录,再正数入账同样这笔分录?

黄陆壹老师 解答

2024-07-03 14:38

你如果不经过存货科目中转,你这么做也可以

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相关问题讨论
两种方法,一票到的部门是相应冲回暂估,稍后按发票正确入账。二是等待发票到齐后再统一全部冲回暂估,再按全部发票入账
2024-07-03 12:43:42
不需要。
2017-04-09 22:13:59
你好!可以操作是没问题了
2021-10-19 09:36:35
你好! 先红字冲销对应部分,然后再根据劳务发票做账
2018-11-21 12:09:00
你先,借:主营业务成本~检测费 负数 贷:应付账款~暂估款 负数 然后根据发票,借:主营业务成本~检测费 贷:应付账款 付款时,借:应付账款 贷:银行存款
2018-12-11 10:00:31
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