送心意

黄陆壹老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-07-03 12:43

两种方法,一票到的部门是相应冲回暂估,稍后按发票正确入账。二是等待发票到齐后再统一全部冲回暂估,再按全部发票入账

聪慧的电脑 追问

2024-07-03 14:16

到的那一部分可以先不冲暂估,等票到齐后再入账吗?

黄陆壹老师 解答

2024-07-03 14:30

可以先不冲回,等全部票到齐再一次性冲回做账

聪慧的电脑 追问

2024-07-03 14:33

之前是借主营业务成本贷应付账款,票到后冲这笔分录,再正数入账同样这笔分录?

黄陆壹老师 解答

2024-07-03 14:38

你如果不经过存货科目中转,你这么做也可以

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相关问题讨论
两种方法,一票到的部门是相应冲回暂估,稍后按发票正确入账。二是等待发票到齐后再统一全部冲回暂估,再按全部发票入账
2024-07-03 12:43:42
你好,这个是实际业务的吗?这个成本发票如果是实际业务的话,你调增就可以的,不需要做分录。
2022-01-10 08:59:56
你好 不是的 你只要把暂估冲掉 按发票来做账就可以了
2019-07-12 14:33:29
您好,收到发票是入到1月的凭证里面
2024-12-23 15:54:38
先冲回上个月的暂估,借:成本费用(红字),贷:应付账款(红字)。然后用实际金额做账,借:成本费用,贷:银行存款/应付账款。
2024-10-19 13:28:25
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