我们是商贸公司,一月份进了一批货但是没发票就做了暂估入库借记:库存商品,贷记:应付账款,本月收到了发票,怎么记账?本月收到的发票金额和暂估的金额是一致的。
八戒财税邢台运营中心
于2018-05-04 09:59 发布 544次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2018-05-04 10:00
先把上月暂估的红冲,借:应付账款 贷:库存商品 。然后根据发票正常入账。
相关问题讨论

先把上月暂估的红冲,借:应付账款 贷:库存商品 。然后根据发票正常入账。
2018-05-04 10:00:10

可以这个可以可以,
2020-09-17 09:08:48

你好 借;应付账款 贷;银行存款, 按实际付款金额做这个分录,多付的金额体现在应付账款借方余额,也就是预付账款
2018-09-27 15:37:55

你好,应当这样处理
付款借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;库存商品 贷应付账款——暂估
2018-08-07 18:08:31

是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
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