送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-25 15:36

你好!没明白你意思,代收是计入其他应付款才对

寂寞的故事 追问

2024-06-25 15:42

是的 但是我计入到其他应收了 现在其他应收借方有余额是我要退客户的钱 应收借方也有余额是客户给我的货款 但是实际我退他的加上他给我的 他不欠我钱了 账上应该怎么做

宋生老师 解答

2024-06-25 15:46

你好!你理解的不对。其他应收款借方有余额,是他要给你的钱才对,不是你要退给她的钱

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您好 借:信用减值损失 15000 贷:坏账准备 15000 借:信用减值损失 3000 贷:坏账准备 3000 借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用减值损失 18500 贷:坏账准备 18500 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:坏账准备 10500 贷:信用减值损失 10500
2022-03-16 22:26:37
借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)等
2018-09-12 11:09:00
你好,是做这个分录 借;其他应收款 贷;应收账款
2017-08-07 13:34:18
你好,分录,借银行存款118800,贷应收账款118800
2021-09-15 14:17:42
先冲预收款,剩余收款部分入银行存款。
2021-07-03 11:35:57
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