送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-05-01 21:12

借:银行存款 4500 
贷:主营业务收入 4368.93 
应交税费——应交增值税 131.07

小汤 追问

2018-05-01 21:33

好的谢谢老师,那这笔账还没入银行,就先写借应收账款—某某公司,贷主营业务收入—苗木么?

小汤 追问

2018-05-01 21:35

等到钱单到位,就写老师刚刚那个是么?那请问老师,这个应交增值税写在银行存款日记账要怎么登记?是分成两行,一行就写苗木收入多少钱,另外一行写增值税多少钱么?还是隔离总金额登记在银行存款日记账就可以

岳老师 解答

2018-05-01 21:42

借:应收账款 4500 
贷:主营业务收入 4368.93 
应交税费——应交增值税 131.07 
借:银行存款 4500 
贷:应收账款 4500 
税款在确认收入时已经产生,与资金到账没有关系。银行日记账也不区分资金用途。

小汤 追问

2018-05-01 21:46

好的老师,那我银行日记账就值了写摘要,然后加税后的总金额就可以是么?金额直接写4500?

小汤 追问

2018-05-01 21:46

老师,借:应收账款 4500 
贷:主营业务收入 4368.93 
应交税费——应交增值税 131.07 
借:银行存款 4500 
贷:应收账款 4500

小汤 追问

2018-05-01 21:47

等我收到账,会计凭证需要写这么多么,可不可以只写后两行,前两行我开这个发票的当天我先写了一张凭证了

岳老师 解答

2018-05-01 21:59

是的,开票做第一笔分录;收款做第二笔。

小汤 追问

2018-05-01 22:15

好的。老师。

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借:银行存款 4500 贷:主营业务收入 4368.93 应交税费——应交增值税 131.07
2018-05-01 21:12:43
您好,您的发票看不清楚啊,稍能看清是普通发票,您是收到的发票,还是开出去的发票啊?
2018-05-01 21:04:44
借:银行存款-转入 贷:银行存款-转出
2023-02-21 09:48:01
借管理费用,办公费600,贷库存现金600
2023-06-08 16:57:02
你好 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 
2021-10-18 15:37:06
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