送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-30 17:42

您好,收到单位转来款时,借:现金或者银行存款,贷;其他应付款-代缴费用,交社保及公积金时,借;其他应付款-代缴费用,贷:现金或者银行存款。

2333333 追问

2018-04-30 17:43

我是事业单位,前期垫交的时候,借:事业支出   贷:银行存款,后期对方单位转来款项时,借:银行存款   贷:事业支出 
 
这我明白,事业单位的会计科目和企业截然不同

王雁鸣老师 解答

2018-04-30 17:46

您好,可以的,按您写的分录处理也行。

2333333 追问

2018-04-30 17:47

我们公司的会计这样做可以吗 
 
借:银行存款   2600     借:   其他应付款---内部单位往来---保险   -2600 
一笔都在借方,直接正负抵消 
这不违背了记账原则吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-30 17:49

您好,是的,确实不合适。不过只是不正规,但是结果是一样的。

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