比如一家公司,目前的业务就只有出租厂房和租金,没 问
你好,你们有多少收入呢,现在税负率有多少。 答
我个人在自然人电子税务局开了一第管理费发票,960 问
是的,按劳务报酬预扣,次年个税汇算时再申请退税 答
老师,账上的预收账款一直挂着有什么好的处理方法? 问
可确认为收入,平预收 账款 答
请问老师,法院判决书下来后,为甲公司赔偿给乙公司 问
若乙公司在3年后仍未申请执行,且无合理理由,其强制执行权可能因超过法定期限而丧失 答
正确的分摊的分录怎么写啊?比如我们公司5月的时候 问
你好,这个借预付账款-xx系统 预付账款-服务费 贷银行存款 然后分摊,借管理费用-办公费 管理费用-服务费 贷预付账款-xx系统 预付账款-服务费 答

建筑施工企业已经竣工,但年末还有应付账款,应付职工薪酬等负债类科目未结清,那么工程施工与工程结算这两个科目的余额在年末需要对冲了吗?这两个科目一般什么时候应该做对冲?
答: 您好,如果工程竣工了,一般来说,工程施工和工程结算,就应该对冲了,这两个科目在结算清楚,开完发票后,应该对冲处理的。
老师您好:我是建筑施工企业项目,1、管理人员,财务人员,监理人员的工资是不是要计入“人工费”,借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 2、如果是聘用的其他施工人员,工资计入哪个科目呀?
答: 如果是临用工人员的工资呢?要计入哪里呀?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑施工企业,底下有两个公司甲和乙,员工小刘是在甲公司发放工资的,现在挂在乙公司底下的某个项目C结算,老板要求把员工小刘的工资要算在C项目上,现在涉及到两个公司的业务,那我现在要怎么做账才对,之前在甲公司发放工资时是直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 贷:银行存款 现在是要做内账的
答: 你好,你现在是问内账怎么做对吧?可以按小刘的工资冲减a公司的应付职工薪酬和相关的费用。再b公司重新补做做。


秋梅9667 追问
2018-04-29 16:01
王雁鸣老师 解答
2018-04-29 16:03