送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-29 13:01

您好,账上可以做一笔,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款。或者账内不做处理也行。

Luck Fairy 追问

2018-04-29 13:40

那等供应商发票开过来了么?不做进项只做未税金额是吗?

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 13:42

您好,是的,是的。

Luck Fairy 追问

2018-04-29 17:18

老师再咨询一下,我有2家公司,其中一家没有什么业务,也没具体人员工资,平时都是0申报个税,平时主要在另一家集中发工资、社保等业务。如果把员工工资平分2家公司做账代扣个税,有什么利弊吗?这样个税就少点吧?

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 17:20

您好,如果两家公司都发点工资,有利的地方是平时少交点个税,不利的地方是平时核算麻烦,年终以后,个人还需要对两边发的工资进行汇算清缴处理,最终是不能少缴个税的。

Luck Fairy 追问

2018-04-29 17:25

谢谢老师,明白了

Luck Fairy 追问

2018-04-29 17:26

那老师,公司买多部手机领导们工作用,放入哪个科目?固定资产还是招待费用?

Luck Fairy 追问

2018-04-29 17:27

金额比较大,合计7万多

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 17:30

您好,不客气,记入固定资产科目比较好。

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您好,账上可以做一笔,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款。或者账内不做处理也行。
2018-04-29 13:01:24
您好同学 是的同学,按未税的填销售金额,税另外计算
2020-04-16 16:29:49
你好,同学。 你这如果不重新开票,你这部分作为不用支付的款项处理就是了呀
2019-12-21 14:09:00
您好,入 应交税费-应交增值税-进项税额转出科目
2020-06-30 10:37:09
你好,就是做你原来相反的分录就可以了。
2023-07-26 10:25:51
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