送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-13 15:46

你好,做借:其他应收款2000贷:应付职工薪酬-社保2000

番茄大王 追问

2024-06-13 15:55

但是这么填写科目余额表有2000的金额在上面,科目余额不为0

王晓晓老师 解答

2024-06-13 15:57

其他应收款有2000的余额,等下个月发工资的时候就平掉了

番茄大王 追问

2024-06-13 16:03

我是4月调整的,但是5月发完工资后还是有余额

王晓晓老师 解答

2024-06-13 16:10

那你看看,5月工资扣的社保个人部分对了没,是不是4月交的那个金额

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相关问题讨论
你好,做借:其他应收款2000贷:应付职工薪酬-社保2000
2024-06-13 15:46:12
你好 和正常交的分录一样 
2023-10-11 15:05:31
那个计入管理费用-差旅费就行,不抵扣
2024-12-18 16:14:22
你好,就是第一个分录错了
2024-07-04 11:35:21
你好; 你现在具体是账上什么科目 什么方向有余额 ; 你说的 差异金额是什么原因
2022-03-25 17:01:40
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