送心意

小敏敏老师

职称注册会计师,中级会计师

2024-06-11 13:47

你好,同学,开发票比结算多,多开部分就做
借:应收账款
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
成本对应收入确认情况结转就可以。

Ctrl 追问

2024-06-11 14:20

多的部分都计入销项税?

Ctrl 追问

2024-06-11 14:21

多的收入呢?不含税收入呢?老师

小敏敏老师 解答

2024-06-11 14:26

现在不是客户让多开发票吗?那发票开了就需要记销项税,但是多的这部分收入还不能确认。

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相关问题讨论
你好,同学,开发票比结算多,多开部分就做 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 成本对应收入确认情况结转就可以。
2024-06-11 13:47:50
您好,这个最好别结转,毕竟没销售
2022-01-11 21:03:34
您好 月末结转成本,是按照成本结转
2021-08-11 15:53:55
当然是要确认收入和结转成本呢。
2023-04-11 14:13:15
你好 因为这个是政策规定的啊,你不这样做,税务局是要查的
2021-11-09 07:37:30
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