请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


2017年销售了100吨货物,但是17年只有50吨的进项发票也没有暂估剩余50吨也没有结转成本,那么剩余50吨的发票在18年收到,是否可以在18年结转成本呢?
答: 您好,可以的。最好通过以前年度损益调整科目处理。如果金额不大的话,低于上年利润的10%的话,也可以直接作为2018年的成本处理的。
老师,我家这月有销售、可是没有进项发票,我也得必须结转成本吗?
答: 你好,这月有销售,有实现收入就需要结转相应成本的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
21年7月出口取得报关单,22年2月取得进项发票。这种情况如何做账?21年7月确认外销收入,结转成本时暂估入库。来年2月取得成本发票,做冲回暂估处理。对吗?
答: 同学你好 对的 是这样








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