老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

税负=应交税费/主营业务收入,主营业务收入含税吗
答: 不含
安价税合计给现金折扣,还没付款,会计分录,主营业务收入和应交税费怎么记
答: 你好;你是销售方给 购买方现金折扣; 那么你 先做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。 收到款 :借银行存款 ;财务费用-现金折扣 贷应收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下,我6月份的收入是借,库存现金;贷,主营业务收入,应交税费。7月份客户要求给她退还现金,这个收入又从公户走账,7月份我该怎么做会计分录?
答: 你好,7月份客户什么原因要求给她退还现金
老师我想咨询一下,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款,3月发票发票开错了,重新开了一份负数的发票,请问3月份这张发票怎么做分录?
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.054800-4400=400/1.05*0.05=19.05元差额开票
老师,上月做账主营业务收入未录入应交税费进项税,本月收到发票,如何,未改动上月凭证,未做冲红的情总;怎么入账做会计分录?
上月销售产品给客户,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 这个要红冲发票,然后再开蓝字发票,,接下来的会计分录我怎么做?(如果不跨月我又该如何做?)









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