老师好,现在公司要注销,之前有张发票入当期损益(管理费用),但是实际只付了一半的款,还有一半的款如的其他应付款,现在要注销,这个合同我们和他们也没有继续合作,这个其他应付款怎么处理?

夏雨雨人
于2024-06-08 16:16 发布 291次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-06-08 16:17
你好,借其他应付款,贷营业外收入
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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