老师5月份的报销费632.82元 发票收到一部分620.82,6月2日收到另部分票12元,在6月转账报销632.64元, 在5月份分录 借管理费用620.82 贷其他应付款620.82 6月份 借管理费用12 其他应付款620.82 贷银行存款632.64 其他应付看0.2 可以这样做吗?
福锋
于2024-06-07 11:22 发布 175次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-06-07 11:24
你好,还有0.2没有给他报销吗?我给他报销还是怎么了?
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借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
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