在企业里面会计的底线是哪些不能触碰 问
就是虚开发票,绝对不能碰,大额虚开容易坐牢 答
老师,您好,请问一下,电商平台收入,怎么申报税务数据, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
现在1月份要冲红2025年11月份开具的专用发票。怎 问
同学你 好, 你是指账务处理,对吧, 请问一下,红冲后,还要开重新开蓝票吗,且金额一样吗 答
老师 问一下,库存商品盘盈的话冲管理费用,那分录是 问
您好, 库存商品盘盈时 借:原材料(或库存商品) 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 盘盈的库存商品经批准处理后,在新会计准则下应冲减管理费用 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:管理费用 答
我司21年8月成立,21年8月25日自然人股东AB分别出 问
你看下你的注册资本是100吗?如果是的话,认缴出资额60和40 认缴出资方式货币出资 实缴分别填写60和40。方式,货币 实缴出自时间2021年8月25 答

这个月缴了2017年度残保金~直接借管理费用-其它管理费,贷银行存款。。。还是借管理费用,贷其他应付款-残保金,再借其他应付款-残保金,贷银行存款
答: 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
老师,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年账务挂的借:其他应付款10000贷:银行存款10000。今年五月份我们一次8个月的摊销,账务是借:管理费用贷:其他应付款。但是今年其他应付款就出现借方余额了。
答: 同学你好 你的问题是什么
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
法人发生费用借管理费用-贷其他应付款-法人法人借款时借:其他应付款-法人贷:银行存款可以这样做账吗?
答: 同学,可以这样做的。
老师,在公司筹建期,老板自己私人垫付了职工的社保,其中包含了个人承担部分和公司承担部分。现在老板来报销了,我分录可以这样写吗: 借:管理费用-开办费 借:其他应付款-社保(个人部分)贷::银行存款
公司员工上个月帮忙交了办公室水电费,发工资时已经公账上一起发给他了,那么凭证应该怎么做,借管理费用 水电费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款借应付员工薪酬贷银行存款这样对吗
收到某某公司开来的服务费发票,还未付款,摘要:计提某某公司服务费 借:管理费用 贷:其他应付款 实际支付时,摘要:支付某某公司服务费,借:其他应付款 贷:银行存款 老师看看我写的摘要对吗?
老师,我们公司的餐费和办公费用都是先垫付在报销,那在报销时还用先有一笔借:管理费用 贷:其他应付款一某某吗?直接走一笔借:管理费用 货:银行存款可不可
员工报销,钱直接打到个人银行卡上,是借管理费用_差旅费 贷其他应付款,付款时,借:其他应付款 贷:银行存款,还是直接 借:管理费用_差旅费 贷:银行存款呢








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郭老师 解答
2024-06-07 11:24
福锋 追问
2024-06-07 11:26
郭老师 解答
2024-06-07 11:29
福锋 追问
2024-06-07 11:31
福锋 追问
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