送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-06-06 18:16

 .登录新电子税局后,点击【我要办税】 -【税费申报
及缴纳】- 【财务报表报送以及更正】
.若往期财务报表数据有误,可选择对应属期进行更正
申报:
纳税人在引导页选择需要更正的所属期,点击“下一步
”按钮后出现弹框提示:“该所属期已完成申报,是否要进
行该所属期的申报错误更正”,点击“确定”按钮,可以跳
转表单页进行更正申报。

严 yan 追问

2024-06-07 17:39

谢谢微微老师!

上传图片  
相关问题讨论
谢谢微微老师!
2024-06-07 17:39:14
那你就是借应收账款等贷以前年度损益调整。同时,建以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税。
2022-04-19 12:50:14
你好; 你这个实际是收入 ;你跨年了 就得做 :借 银行存款或者应收账款贷 以前年度损益调整; 应交税费-应交增值税。 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2022-04-19 12:32:49
老师这个不用以前损益调整吗老师
2022-07-08 15:50:30
不太懂,因为这笔218000元的款项我们已付给了供应商了的,但现在说这张进项异常要我们补交增值税及企业所得税,就只做这笔业务就可以了吗?
2026-01-19 13:05:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...