送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-06-06 08:59

您好,这个车辆的钱是谁付的呀,发票给我们就入我们的固定资产
借:固定资产  进项税   贷:其他应付款

小雅 追问

2024-06-06 09:08

中标单位就是生产这个扫路车的   他们把车给我们用的,但我们不支付这个车款

廖君老师 解答

2024-06-06 09:09

哦哦,那这个我们也不用入账的

小雅 追问

2024-06-06 09:13

但人家发票开给我们了,老板想抵扣增值税

廖君老师 解答

2024-06-06 09:17

您好,那我们只用这个税金
借:管理费用-办公费(负)  借:应交税费-应交增值税-进项税(正)

小雅 追问

2024-06-06 09:22

这么做账的话有风险吗?

廖君老师 解答

2024-06-06 09:29

您好,没有风险,这个发票就是开给我们的,我们不入成本费用,要一个税金

小雅 追问

2024-06-06 09:30

那这个属于购买发票吗?

廖君老师 解答

2024-06-06 09:34

您好,是的,对方是销售,我们是购买方

小雅 追问

2024-06-06 09:37

不存在购买发票抵扣风险的吗?因为发票13张涉及到的进项税有40多万

廖君老师 解答

2024-06-06 09:40

您好,金额太大确实有这个风险,毕竟我们是没有付款业务,但只要对方的发票不出问题就没事,我们也冲减费用了,利润是高了

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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
2020-07-06 13:11:07
你好!你给他们的时候借其他应收款 贷现金 收到的时候借现金 贷其他应收款
2017-11-09 08:05:13
在么老师 怎么没人回答
2018-04-27 22:01:31
收到 借,银行存款 贷,其他应付款 支付,相反分录 你不做处理了,中标不中,你都不影响
2021-02-26 21:59:43
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