送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-06-05 13:58

哦,你们单位是销售方的吗?

HOITO_ 追问

2024-06-05 13:59

我方是购买方的

郭老师 解答

2024-06-05 14:01

你好,如果是普通发票的价税合计做帐就可以了,你和备注里面的那个没有关系

HOITO_ 追问

2024-06-05 14:04

想知道税额是怎么计算的,差额开票相当于增加了我方费用成本(不含税金额)

郭老师 解答

2024-06-05 14:21

你好,你支付出去多少?他给你开这个发票合计的多少?然后这个备注里面的是销售方需要支付出去的金额中间的属于他的利润,只不过是含税的。

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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