我们公司内部搭建和装修的材料,我在2017年9月先挂了老板的垫付预付款,材料实际上去年就已经到了,发票今年4月份才到的,那么去年9-12月关于这个材料的账务怎样做会计分录? 老师,我们公司房子是租的,只是内部的装修 我们是一家国际亲子中心,小孩子游玩或是举行生日会的 也经营餐饮

会计
于2018-04-26 13:36 发布 685次浏览
- 送心意
职称:
2018-04-27 12:24
费用支付的时候,计入借:预付账款 贷:银行存款 9-12材料款送到,借:在建工程 贷:预付账款 ,等到收到发票的时候,可以转入待摊费用,按照租赁时间,将费用摊分到各个期间,借:待摊费用 贷:在建工程。
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费用支付的时候,计入借:预付账款 贷:银行存款 9-12材料款送到,借:在建工程 贷:预付账款 ,等到收到发票的时候,可以转入待摊费用,按照租赁时间,将费用摊分到各个期间,借:待摊费用 贷:在建工程。
2018-04-27 12:24:17
您好,借;应付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-01-19 23:42:09
借在途物资贷 银行存款
2019-12-11 13:36:26
你好,现配件到了,发票未到账务处理是
借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
2020-05-18 19:37:41
你好,借银行存款/库存现金1000 借应收账款-xx 3000 贷主营业务收入4000
剩下的款收回时 借银行存款/库存现金 贷应收账款 这样账就平了
2019-08-20 10:49:51
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