有一业务,先开票,后付款,这个会计分录要怎么做?后又不合作,对方把票退回来,当个季度进行了冲红,这个账务要怎么处理,会计分录要怎么做?
刘晓华
于2018-03-20 18:20 发布 1064次浏览
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老江老师
职称: ,中级会计师
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你好,借银行存款/库存现金1000 借应收账款-xx 3000 贷主营业务收入4000
剩下的款收回时 借银行存款/库存现金 贷应收账款 这样账就平了
2019-08-20 10:49:51

你好,开具了发票只能作实现销售处理 借记应收账款 贷记主营业务收入 应交税费-应交增值税
开具红冲票后,红字重编上述分录即可!
2018-03-20 18:23:43

如果合同中有明确约定,可以按约定时点确认收入,借应收或银行 贷收入
2019-08-20 10:39:54

转入营业外收入就是
2023-11-16 21:36:12

借 应付账款贷营业外收入
2020-02-17 14:32:39
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