老师您好,我想问一下,我们公司交增值税是按照已开票确认当前应交的增值税,当月暂估的销项税下个月开票再交增值税,我想把未开票的销项归集到这个应交税费-应交增值税-待转销项税额这个科目可以的吗?还是说这个科目的销项是要以开票金额为基础计算的,不能是暂估金额计算的?
心灵美的柠檬
于2024-05-29 17:42 发布 179次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

可以的
2017-09-04 22:00:33

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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