老师,我问一下,我们出租经营用房给B公司,B公司已把半年的租金给我们了,但我们还没有开给他们开发票,因B公司正在注册,还没有完成,等B公司注册完成后再给他开发票,租金是从其他账户给的,租期是从5月1日开始的,那5月份我报增值税不?还是开了发票后再报?
- 老鱼翁1918 - 于2024-05-29 17:42 发布 182次浏览 
-  送心意
                                                     宋生老师 职称: 注册税务师/中级会计师 
2024-05-29 17:42
你好!正规的做法是6月份要申报
相关问题讨论
  
 您应该是小规模纳税人吧?
 2019-09-12 11:08:28
 
 借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
 2019-03-29 17:22:04
 
 你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额     应交税费-应交增值税-进项税额转出     贷:应交税费-应交增值税-进项税额       应交税费-应交增值税-减免税款     应交税费-应交增值税-转出未交增值税         同时   借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税     贷:应交税费--未交增值税
 2019-06-06 11:21:18
 
 你好,是的
 2016-12-25 13:58:52
 
 你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
 2016-12-10 20:04:05
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老鱼翁1918 追问
2024-05-29 18:43
宋生老师 解答
2024-05-29 18:47