老师,我问一下,我们出租经营用房给B公司,B公司已把半年的租金给我们了,但我们还没有开给他们开发票,因B公司正在注册,还没有完成,等B公司注册完成后再给他开发票,租金是从其他账户给的,租期是从5月1日开始的,那5月份我报增值税不?还是开了发票后再报?
老鱼翁1918
于2024-05-29 17:42 发布 238次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-05-29 17:42
你好!正规的做法是6月份要申报
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学你好
销项进项结转不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好
价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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老鱼翁1918 追问
2024-05-29 18:43
宋生老师 解答
2024-05-29 18:47