老师,留抵抵欠去办理时,是怎么处理的,就是4月份的税款没有缴纳 到6月份去办理4月份和5月份的税款
ccy
于2024-05-29 09:50 发布 490次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-05-29 09:51
你好,这个你要问税务局。估计这种可能性很小的。
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你好,这个你要问税务局。估计这种可能性很小的。
2024-05-29 09:51:09
你好同学,跟以前一样正常做账就可以了。像增值税结转呀,或者说计提增值税这个分录你会写吗?不会写的话,我给您发过去。
2023-07-13 15:01:43
你好 ; 你账上你没有做计提吗 ? 之前欠税的 应该是在贷方挂着的。 然后抵减的时候月末做结转才会抵减掉的
2022-01-10 12:31:03
。借应交税费贷管理费用。
2022-07-13 14:58:41
1.记录3月份的进项留底,并将其用于抵扣欠税。这涉及到将留底的进项税额从“应交税金——应交增值税——进项税额”科目的借方转到“应交税金——应交增值税——已交税金”科目的贷方。
2.对于抵扣后仍欠缴的4509元增值税,当使用银行存款支付时,应借记“应交税金——应交增值税——已交税金”,贷记“银行存款”。
2024-04-08 14:48:23
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