老师,2023年12月计提费用为407000,实际发票开来401886,多计提了5114,我汇算清缴时调增了,2024年5月收到了发票,我要如何处理,小企业会计准则
1624977463
于2024-05-28 09:39 发布 377次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-05-28 09:39
你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗?
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你好
企业会计准则
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 ,贷;以前年度损益调整
小企业会计准则
借;利润分配——未分配利润 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2019-05-08 15:01:28

你好,没有什么影响的
2017-05-02 11:50:25

你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗?
2024-05-28 09:39:58

借应交税费应交企业所得税贷银行存款。借未分配利润,但应交税费应交企业所得税。
2023-05-31 09:56:24

您好,汇算清缴时纳税调整即可。
2024-03-15 13:21:29
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