- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2024-05-27 13:50
您好,实际收到专项拨款时
借:银行存款 贷:专项应付款-**项目
拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目
同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
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您好,实际收到专项拨款时
借:银行存款 贷:专项应付款-**项目
拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目
同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2024-05-27 13:50:50

你好,如果你是行政事业单位的话
借 事业支出/财政拨款支出
贷 财政补助收入/财政拨款收入
借 固定资产
贷 非流动资产基金
如果是企业的话
借 固定资产
贷 银行存款
2019-01-10 12:59:27

借固定资产
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入
2019-09-03 15:53:40

同学你好
先计入专项应付款
借:银行存款
贷:专项应付款
借:固定资产
贷:银行存款
借:制造费用
专项应付款
贷:累计折旧
2021-03-19 18:49:56

您好,您是分项目核算的是吗,您可以借固定资产--调入的项目贷固定资产-调出的项目
2019-09-24 12:54:59
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