假设投资报酬率为7%(计复利),拟在三年后获得本利和2 问
您好,对的哦,就是这么计算的 答
请问有个体户的账务处理课程吗 问
你好,学堂有这个课程。 答
老师你好,有人给村修了条路,村里在修路时想做排水 问
您好,这个的话,这个的话是可以直接做主营业务成本的 答
老师,我想问下,同一公司,两个账户互转,要写几次分录 问
您好,写一个分录,就可以,借贷各一个科目就完成了 答
我给对方开票了 我要问对方要钱 我给对方发什么 问
同学,你好 不用发涵的 答
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我之前暂估入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟暂估的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊
答: 你好,重弄下之前暂估入库的原材料,然后根据发票做材料购进,然后对之前领用成本,销售成本做相应调整
我之前暂估入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟暂估的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊?
答: 你好!不跨年把原分录红冲按发票价格入账结转相应成本,跨年的话用以前年度随意调整科目代替损益类科目调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
暂估入库科目怎样使用的,暂估时,借库存商品—暂估 贷应付账款—暂估,收回发票时,借库存商品—暂估红数,贷应付账款红数,蓝字发票该怎样做啊,还是在暂估入库明细做吗?我暂估2台汽车,回票一台,该怎样做啊 结转成本时,已经减少暂估成本2台,现在又红冲一台,可是出现了一台的负数啊,不知该怎样处理了
答: 暂估时候 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票的时候 借:库存商品 进项 贷:应付账款/银行存款(根据收到的发票来做账) 。暂估2太,来票一台,在月底的时候继续暂估一台。然后月初再冲回,下月还没有收到,再暂估,再冲回。
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