送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-04-24 11:18

借:管理费用  4423.01  应交税费-应交增值-进项税   126.99   贷:银行存款  3960   应付账款  400,确实不需要支付的应付账款,转营业外收入,借:应付账款  400   贷:营业外收入400

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-04-24 11:35

老师,这样不算虚开发票吗 
 
做进项税额转出合适吗

辜老师 解答

2018-04-24 11:37

如果你实际确实是没发生这么多费用,可以做做进项税转出

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:应收账款 113000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000
2019-12-23 14:30:52
您好,同学! 借 : 固定资产 贷:银行存款等
2019-12-16 14:13:19
您好 请问您前面怎么写的分录 金额跟税额分别是多少
2019-10-04 18:38:04
这个就是限额报销300元了。 举例 借:管理费用等--办公费 300 贷:库存现金 300
2019-09-17 16:27:31
借待处理财产损溢贷库存商品1414.94,应交税费-应交增值税-进项转出212.46
2019-04-04 13:58:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...