- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-04-24 11:18
借:管理费用 4423.01 应交税费-应交增值-进项税 126.99 贷:银行存款 3960 应付账款 400,确实不需要支付的应付账款,转营业外收入,借:应付账款 400 贷:营业外收入400
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您好
借:应收账款 113000
贷:主营业务收入 100000
应交税费-应交增值税-销项税额 13000
2019-12-23 14:30:52

您好,同学!
借 : 固定资产 贷:银行存款等
2019-12-16 14:13:19

您好
请问您前面怎么写的分录 金额跟税额分别是多少
2019-10-04 18:38:04

这个就是限额报销300元了。
举例
借:管理费用等--办公费 300
贷:库存现金 300
2019-09-17 16:27:31

借待处理财产损溢贷库存商品1414.94,应交税费-应交增值税-进项转出212.46
2019-04-04 13:58:20
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2018-04-24 11:35
辜老师 解答
2018-04-24 11:37