送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-04-24 11:18

借:管理费用  4423.01  应交税费-应交增值-进项税   126.99   贷:银行存款  3960   应付账款  400,确实不需要支付的应付账款,转营业外收入,借:应付账款  400   贷:营业外收入400

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-04-24 11:35

老师,这样不算虚开发票吗 
 
做进项税额转出合适吗

辜老师 解答

2018-04-24 11:37

如果你实际确实是没发生这么多费用,可以做做进项税转出

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借:管理费用 4423.01 应交税费-应交增值-进项税 126.99 贷:银行存款 3960 应付账款 400,确实不需要支付的应付账款,转营业外收入,借:应付账款 400 贷:营业外收入400
2018-04-24 11:18:59
您好,同学! 借 : 固定资产 贷:银行存款等
2019-12-16 14:13:19
你好,账上按月折旧 申报所得税可以一次抵扣的
2019-11-07 20:59:32
借:税金及附加 贷:应交税费-个人所得税
2019-08-22 22:30:57
借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项)
2015-10-10 09:29:44
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