送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-04-23 16:23

你好!这应该是他之前把没有认证的部分计入了待认证部分

ZK 追问

2018-04-23 16:30

老师,是待抵扣,不是未认证哦

宋生老师 解答

2018-04-23 16:32

你好!不好意思,是把认证了没抵扣的部分计入了待抵扣

ZK 追问

2018-04-23 16:44

嗯嗯,老师,什么情况下才会出现这样的科目哦,待抵扣进项税额

宋生老师 解答

2018-04-23 16:45

你好!这个是你自己设置的,一般这样的现在都是一些不动产抵扣的时候用

ZK 追问

2018-04-23 16:46

老师,是有不动产抵扣才会用到这个科目吗?这个是2014年的分录

宋生老师 解答

2018-04-23 16:51

你好!正常就是这样,至于它为什么会有这个,这要问他才能准确的确定了。

ZK 追问

2018-04-23 17:05

好的,谢谢老师!

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相关问题讨论
你好!这应该是他之前把没有认证的部分计入了待认证部分
2018-04-23 16:23:33
月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 你这个认证么,认证才做进项税额
2019-08-30 11:28:08
是没有认证的发票做原材料入库
2016-12-12 12:01:28
发票当月没认证和我做 固定资产或原材料没有关系吧
2018-05-11 17:51:52
您好 这样账务处理正确的
2019-12-03 10:19:27
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