应交税费——待转销项税额 是不是一次性收租赁费12万 比如哈 我当时只开了1万的发票 按月开票给客户 11万对应的增值税我就做“应交税费——待转销项税额”

傻傻的百褶裙
于2024-05-21 11:31 发布 704次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-05-21 11:32
你好,是的,你的分录是正确的
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,是的,你的分录是正确的
2024-05-21 11:32:13
你好;
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-01-05 13:48:18
进项大于销项 月末不用转入未交增值税科目
2022-01-10 17:12:14
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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