多交税款了产生的负数,我看预缴的比实际缴纳的小 问
您好,你是预缴没有做账吗? 答
请问,去年10月份开的发票,现在能红冲吗? 问
可以红冲的,需要对方发起确认 答
小规模纳税人 咱做账的时候能不能把业务招待费 问
你好,业务招待费不属于职工福利。 要单独计入“管理费用—业务招待费” 答
单位汇算清缴前补缴25年的年终奖,已经代扣代缴了, 问
您好,估计是公司还没申报吗?那这个个税是先扣的 答
老师有个问题麻烦你帮忙解答一下好吗由于工资从 问
您好,你前面是没有申报吗? 答


没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)年底怎样结平?不能总有余额啊?
答: 您好,这个是可以转到未交增值税,这个
老师,一般纳税人增值税销项大于进项账务处理:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税不可以这样写吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
答: 您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应交增值税出口抵减内销产品应纳税额和应交增值税出口退税这两个期末要结平吗?
答: 附件已上传,请查收!








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小鱼儿 追问
2024-05-20 20:56
小锁老师 解答
2024-05-20 20:58