你好老师,我们是行政单位,收到上级拨付党费用于建设党建阵地 收到时记账:借:银行存款 贷:其他应付款 工程付款时记账:借:固定资产 贷:银行存款 这样的话其他应付款不就一直在贷方吗?怎么处理呢

明亮的蜗牛
于2024-05-20 11:59 发布 662次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借其他预付款贷政府补助收入。
2024-05-20 12:00:25
同学你好
没有钱才没法付
2022-05-08 06:24:48
借固定资产,贷银行存款,
借其他应付款,贷政府补助收入。
2022-09-26 12:00:50
事业单位用其他应付款购买固定资产的做账方法是正确的
。这是因为,事业单位在购买固定资产时,一般是先通过其他应付款进行挂账,然后在付款时冲销该笔其他应付款。
具体来说,购买固定资产的分录为:借:固定资产,贷:其他应付款。付款的分录为:借:其他应付款,贷:银行存款。这样做的目的是为了确保固定资产的账目与实际购买情况相符,同时避免银行多支付这部分钱的情况发生。
2023-11-01 12:59:35
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
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