老师,请问事业单位用其他应付款购买固定资产该怎么入帐呢?我从网上查了,分录是借:固定资产 贷:其他应付款 后续借:其他应付款 贷:银行存款,可是这样做,其他应付款的帐对着呢,但是银行多支付了这部分钱,毕竟银行没有收入这笔其他应付款

体贴的白开水
于2023-11-01 12:58 发布 1935次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-11-01 12:59
事业单位用其他应付款购买固定资产的做账方法是正确的
。这是因为,事业单位在购买固定资产时,一般是先通过其他应付款进行挂账,然后在付款时冲销该笔其他应付款。
具体来说,购买固定资产的分录为:借:固定资产,贷:其他应付款。付款的分录为:借:其他应付款,贷:银行存款。这样做的目的是为了确保固定资产的账目与实际购买情况相符,同时避免银行多支付这部分钱的情况发生。
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事业单位用其他应付款购买固定资产的做账方法是正确的
。这是因为,事业单位在购买固定资产时,一般是先通过其他应付款进行挂账,然后在付款时冲销该笔其他应付款。
具体来说,购买固定资产的分录为:借:固定资产,贷:其他应付款。付款的分录为:借:其他应付款,贷:银行存款。这样做的目的是为了确保固定资产的账目与实际购买情况相符,同时避免银行多支付这部分钱的情况发生。
2023-11-01 12:59:35
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
你好
这个相当于是借款的,因此不涉及到预算会计的
预算会计主要是核算财政资金的
2022-03-12 07:27:29
你好!
老会计是怎么做的分录呢
2021-07-18 17:18:21
借:固定资产
贷:其他应付款
2022-09-14 16:27:22
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