员工借支,要很长时间才拿票来冲销借支,但是费用实际发生的日期又不是在拿票来的当月,这种情况下怎么处理?金额较大

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于2024-05-17 15:40 发布 376次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-17 15:41
同学,你好
借:其他应收款
贷:银行存款
之后来发票
借:费用
贷:其他应收款
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同学,你好
借:其他应收款
贷:银行存款
之后来发票
借:费用
贷:其他应收款
2024-05-17 15:41:05
你好,按照实际付款金额报销,冲销借款的,学员
2022-01-05 10:19:08
你好; 你在 当月去做账 ; 12月补做
2023-01-10 14:43:36
1,借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2,可以是报销某某费用 借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2017-07-11 08:16:25
老师:员工借备用金写的借条的原件应该放在分录为借:其他应收款-xx 贷:银行存款 的凭证后面,这是因为,备用金借款虽然不能用于公司正常经营,但是也是公司一种支出,因此也需要实行分录记账。当员工拿来发票冲抵时,把原来的借条作废,分录为贷:其他应收款-xx 借:应付账款-xx。当用备用金抵工工资时,原来的借条作废,分录为贷:应付账款-xx 借:工资费用-xx。
2023-03-18 13:44:42
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2024-05-17 15:43
小菲老师 解答
2024-05-17 15:44