送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-04-19 20:51

最好是先挂其他应付款,还经理时再冲之。

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相关问题讨论
最好是先挂其他应付款,还经理时再冲之。
2018-04-19 20:51:42
进行调整就可以,借:现金 贷:银行存款
2019-12-12 10:12:16
你好,要么你现金收到的没有做账,要么就是帐做错了。要查原因
2019-04-26 10:38:37
按照评估的入账价值摊销
2018-09-29 13:11:22
你好,借管理费用,办公费贷,银行存款,可以正常做账,没有发票不能税前扣除,所以建议您直接计费用,后面就不用按月摊销了
2020-07-13 10:40:58
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