3月加油费1200分录:借管理费用 借应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款(已抵扣) 4月对方将此发票冲红重开1200的油费; 1.现在先要做进项转出,怎么做分录,具体怎么做?然后上月那张分录需要冲红吗?新开的蓝字发票?
-Promise °
于2024-05-13 14:20 发布 153次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-13 14:21
借管理费用负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
相关问题讨论

支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18

你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06

您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33

您好, 您这个是什么业务呢?
2023-06-12 14:45:45

不对。
你是小规模还是一般纳税人
2018-04-22 08:10:35
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2024-05-13 14:22
东老师 解答
2024-05-13 14:22