每月结账周期是从上月29-次月28号为一个结账周期,在这个周期期间,供应商先送货过来,我们已经做入库了,发票是后面开的(发票零税率),会先发扫描件过来给我们,但是有时候会开在当月的29或者30号了,跟我们内部设定的结账日期不一致,这样可以把发票做在当月吗?还是只能把收货的做暂估应付,把发票入到下个月?
神勇的期待
于2024-05-12 21:32 发布 228次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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您好,这个的话是能把收货的做暂估应付,把发票入到下个月
2024-05-12 21:32:46

0税率不能抵扣的。
同学
2019-07-09 19:30:25

你好,他们是区内企业还是区外企业
2020-05-29 18:36:12

嗯,照老师的讲,销售的税率主 要看本公司是一般还是小规模纳税人.还想请教下,为什么一般纳税人的公司还可以开出一部分3%税率的发票呢?有点不解!
2018-06-03 15:29:02

小规模纳税人不是从3%降到1%了吗?可以用这个发票做账
2020-03-07 09:44:08
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