每月结账周期是从上月29-次月28号为一个结账周期,在这个周期期间,供应商先送货过来,我们已经做入库了,发票是后面开的(发票零税率),会先发扫描件过来给我们,但是有时候会开在当月的29或者30号了,跟我们内部设定的结账日期不一致,这样可以把发票做在当月吗?还是只能把收货的做暂估应付,把发票入到下个月?

神勇的期待
于2024-05-12 21:32 发布 297次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个的话是能把收货的做暂估应付,把发票入到下个月
2024-05-12 21:32:46
你好1; 这个是干辣椒本身就是9% ; 如果是礼盒的话就是13%
2023-02-17 11:33:58
不可以的哈,干货的税率是13%
2023-02-17 11:30:31
你好,如果是一般纳税人,土建增值税税率是按9%
2022-01-12 13:42:56
按成本价格入账就可以
2019-10-24 12:28:09
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