老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

老师你好,我们公司为国外公司提供出口咨询服务,同时有国内供应商给我们提供咨询服务,请教一下:国内供应商开给我们的咨询飞发票可以退税么。这个发票是专票,税率是6个点的
答: 谢谢老师,我开给国外的咨询费发票是0税率的,对不对呀
老师,请问一下,我们帮供应商代卖“检测服务”,供应商给我们开了“检测服务”的发票,我们给终端客户怎么开票呢?
答: 你好 开检测服务的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,有个问题,我们和供应商是账扣,供应商先按照全额给我们开票,我们再给他们开账扣的发票,想问下,这个账扣的发票怎么开?开服务费?但是我们有没发生服务
答: 不能开,这个返点吧,需要对方那边开红字发票。不能这么你们互相开发票,相互开发票这个被查风险很大





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负责的凉面 追问
2022-01-02 12:50
负责的凉面 追问
2022-01-02 12:50
洋洋老师 解答
2022-01-02 12:55