送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-19 12:49

借;应收账款等科目  贷;以前年度损益调整   应交税费 
你好,你可以补做这个收入分录

巴巴脆 追问

2018-04-19 13:08

2017年10月纳税申报表填的是362470.52 
 但开票软件销售额311441.56 
 那要怎么调整

邹老师 解答

2018-04-19 13:13

你好,需要根据少的收入做这个分录  借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整362470.52 -311441.56   应交税费

巴巴脆 追问

2018-04-19 13:36

增值税纳税申报表的收入数362470.52是错的会计把几张发票的含税金额汇总填入了10月份的增值税纳税主表的销售额一栏中。实际收入为311441.56 
刚好多了51028.96的销项税额。借:应收账款写哪个数呀

邹老师 解答

2018-04-19 13:36

你好,应收账款需要按362470.52+销项税额确认

上传图片  
相关问题讨论
借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费 你好,你可以补做这个收入分录
2018-04-19 12:49:04
1.根据你的账调整报表 2.按申报表上调整
2018-01-11 19:26:01
您好,现在1月是做10-12月的季度申报,您的情况是属于提交了季度申报表后和自己的报表核对发现了出入,现在可以不做调整分录,及时携带公司相关证件和会计财务报表数据去税务局大厅做更正申报。
2018-01-12 09:40:35
账都重复入了的是什么科目?
2020-05-24 09:36:02
你好,是少确认了还是多确认了
2018-06-20 10:56:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...