老师,公司借款,对利息有什么要求吗? 问
您好,这个可以按银行的利率来 答
怎么看我快账里面做的对不对 问
同学你好,这个就是先看分录做的对不对? 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
老师我公司是驾驶员培训公司,公司购入的教练车是 问
若入固定资产,则需要折旧 答

2018年1月应交增值税为2032.91元,用税控盘金额抵扣480元,最后缴税1552.91元,这个怎么做分录?
答: 你好,是一般纳税人还是小规模纳税人?
公司前两月的时候发生有税控盘的可抵税费480元。2018年6月需要交增值税,但是我又忘记抵扣这个480元了。1、这个480元需要在6月抵扣掉吗?还是可以留到下月再抵扣?2、抵扣这个480元,分录是怎么写的?
答: 你好 1,可以在以后月份抵扣 2,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
18年12月属期做了个购买金税盘480元,借,管理费用-办公费480,贷,库存现金480;2.借,应交税费-应交增值税--减免税款480,借,管理费用-办公费 红字480元,请问我这笔分录该做在1月属期里,因为我是在1月属期内抵扣的这笔480元金税盘费用请问这借,应交税费-应交增值税--减免税款480,借,管理费用-办公费 红字480元在1月属期内做个冲掉这个分录,该怎么做
答: 你以前红冲的是在2018年12月份做的嘛??




粤公网安备 44030502000945号



小金花 追问
2018-04-19 11:58
邹老师 解答
2018-04-19 12:00