送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-09 09:15

你好,
登录用友T3系统,进入固定资产模块;
选择反结账功能,找到需要反结账的固定资产凭证;
填写反结账理由和日期,确认反结账操作;
系统会提示反结账成功,被反结账的凭证会回到待结账状态

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相关问题讨论
你好, 借固定资产 借应交税费(进项税额) 贷银行存款 计提折旧 借管理费用或制造费用 贷累计折旧
2021-03-01 10:48:32
同学你好 你的问题是什么
2022-03-14 13:07:47
你好     不一样的。  结转是  费用转本年利润去。  计提是做 :借管理费用-折旧费贷   累计折旧   
2021-03-02 17:57:33
同学你好,车间固定资产折旧记入制造费用
2022-06-30 04:36:22
同学,点那个位置的时候有没有提示什么呢?
2019-06-24 16:28:12
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