- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-05-09 09:15
你好,
登录用友T3系统,进入固定资产模块;
选择反结账功能,找到需要反结账的固定资产凭证;
填写反结账理由和日期,确认反结账操作;
系统会提示反结账成功,被反结账的凭证会回到待结账状态
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你好,
借固定资产
借应交税费(进项税额)
贷银行存款
计提折旧
借管理费用或制造费用
贷累计折旧
2021-03-01 10:48:32
同学你好
你的问题是什么
2022-03-14 13:07:47
你好 不一样的。 结转是 费用转本年利润去。 计提是做 :借管理费用-折旧费贷 累计折旧
2021-03-02 17:57:33
同学你好,车间固定资产折旧记入制造费用
2022-06-30 04:36:22
同学,点那个位置的时候有没有提示什么呢?
2019-06-24 16:28:12
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