你好 老师 原先外贸公司支付给供应商一笔打样设计费1000元,供应商也开了相应的发票进来,专票13个点的。现在外贸公司给供应商下了之前打样产品的大货金额是10000元,供应商答应之前支付的打样费可以抵减在大货里。那外贸公司实际支付给供应商的尾款是9000元,同时也开具了9000元的专票。在外贸公司做出口退税的时候,勾选进项,是否可以勾选1000元打样费和9000元大货的发票?

Iris飞
于2024-05-08 18:06 发布 349次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-05-08 18:08
您好,可以的,设计和大货一起构成了产品费用
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您好,可以的,设计和大货一起构成了产品费用
2024-05-08 18:08:11
你好,商贸的还是生产的?
2024-06-17 11:25:29
这样写分录是对的,但是你注意一下“借其他应收款-出口退税”的账户金额,确保账户金额是正确的。
2023-03-15 11:10:16
同学,你好,可以这样写啊。
2022-04-08 11:37:22
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)
主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。
4.收到出口退税款
借:银行存款
贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
2022-04-08 09:58:53
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