这道题最后一问怎么解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
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个体工商户汤泉洗浴中心,有个客户要开发票,他实际 问
你好,最好按实际的开具 答
这个要出具报告,总价4000,现在只付了50%,开了2000的 问
您好,意思是一年是2000元,是吧 答
公司过户车给个人开了六万的发票怎么账务处理老 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
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老师您好,我公司以前会计把老板支出买材料的钱挂到了其他应收款了,会计没有把它冲掉,现在越积越多,有一千多万了,现在怎么快速把它冲掉呢?谢谢
2024年我银行支付备注:支付购买材料款,但是当时没有发票,我记账的时候放在了其他应收款,现在2025年又说可以开发票,这个我需要怎么处理?
零基础上岗-销售及成本 业务2.1、销售商品 ,里面的分录,为什么是其他应付款呢?不是其他应收款吗,,我给别人垫付运费2000元,不应该用其他应收款吗?视频为啥说是其他应付款呢 ?
我新去了一家制造业公司,需要我录账套期初数,但是我看她分录支付厂房录其他应收款,购买材料也是其他应收款,这样做对吗,我觉得应该是厂房录其他应付款,材料录应付账款啊










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