送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-17 21:57

你好,应付职工薪酬的54000放着不需要动的,你把其他应收款的负数金额填到其他应付款来(填这边就不是负数额是正的),这样就平了,也符合报表与账簿的对应关系的。

甜甜的笑笑 追问

2018-04-17 23:01

税局应付职工薪酬不让放要是零。其他应收款也不能是负数。还要亏损。这资产负债表要平和衡

徐阿富老师 解答

2018-04-17 23:14

你好,我现在这样做其他应收款不是负数了,应付职工薪酬不让放,你可以加到其他应付款里,这样就好了。

甜甜的笑笑 追问

2018-04-18 12:05

那放其他应付款就可以了

甜甜的笑笑 追问

2018-04-18 12:05

报表其他数字不动报表是平的嘛?

徐阿富老师 解答

2018-04-18 12:19

你好,对的,这样就平了,以后发现有问题,可以提直接从其他应付款中转出来即可。

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你好,应付职工薪酬的54000放着不需要动的,你把其他应收款的负数金额填到其他应付款来(填这边就不是负数额是正的),这样就平了,也符合报表与账簿的对应关系的。
2018-04-17 21:57:56
你好,填写在其他应付款栏次的
2018-04-17 16:57:02
这个实务中是做未分配利润下面填写,
2020-01-13 17:46:35
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2021-04-01 18:00:24
你好,其他应收款期末贷方余额,就在其他应付款填写就是了
2018-12-05 21:05:47
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